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社保计提和缴纳有差额的会计账务如何处?

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社保计提和缴纳有差额的会计账务如何处?

社保计提和缴纳有差额的会计账务如何处理

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全部答案

    2017-12-21 17:11:13
  • 先按实际缴纳的:借:应付职工薪酬,贷:现金
    然后月末按余额计提,借:管理费用,贷:应付职工薪酬

    C***

    2017-12-21 17:11:13

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